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目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
2017年度韶關(guān)市第一人民醫(yī)院預(yù)算基本情況說明
(補(bǔ)充公開)
一、 部門基本情況
(一) 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
2017年預(yù)算組成單位1個,為韶關(guān)市第一人民醫(yī)院,正處級,是韶關(guān)市衛(wèi)生和計劃生育局管理的公益二類單位。主要職能是承擔(dān)醫(yī)療衛(wèi)生和預(yù)防、保健任務(wù);承擔(dān)基層醫(yī)院和其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)的技術(shù)幫帶、技術(shù)骨干培養(yǎng),以及社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、技術(shù)支持、人才培養(yǎng)等任務(wù);承擔(dān)南方醫(yī)科大學(xué)、贛南醫(yī)學(xué)院、廣東藥學(xué)院、佛山職工醫(yī)學(xué)院、韶關(guān)學(xué)院等高等院校醫(yī)學(xué)專業(yè)臨床階段教學(xué)、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)以及臨床實習(xí)和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育等任務(wù);是廣東醫(yī)學(xué)院碩士研究生聯(lián)合培養(yǎng)基地;開展醫(yī)學(xué)科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā)與成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用服務(wù);開展國內(nèi)外醫(yī)學(xué)學(xué)術(shù)交流與合作。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有52個臨床、醫(yī)技科室和職能科室,分別是脊柱骨病外科、關(guān)節(jié)運醫(yī)科、創(chuàng)傷手外科、普通外科、神經(jīng)外科、泌尿外科、心胸外科、婦科、產(chǎn)科、耳鼻喉科、口腔科、眼科、肛腸外科、皮膚科、腫瘤科(放療介入)、重癥醫(yī)學(xué)科(ICU)、麻醉科、燒傷科、呼吸內(nèi)一科、呼吸內(nèi)二科、神經(jīng)內(nèi)一科、神經(jīng)內(nèi)二科、心血管內(nèi)科、消化內(nèi)科、內(nèi)分泌科、兒科、腎病風(fēng)濕血液科、綜合(老年病)科、中醫(yī)科、兒童康復(fù)科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、急診科、儀檢科、病理科、檢驗科、理療科、醫(yī)學(xué)影像科、一門診、二門診、鳳凰城門診、黨委辦公室、醫(yī)院辦公室、總務(wù)科、醫(yī)教科、院內(nèi)感染科、醫(yī)療設(shè)備科、醫(yī)???、信息宣教科、監(jiān)察科、人事科、財務(wù)科、護(hù)理部。
(二)人員構(gòu)成情況
韶關(guān)市第一人民醫(yī)院編制數(shù)830人,其中:在職人數(shù)675人,離休9人,退休338人。
(三)2017年度預(yù)算的主要工作任務(wù)是加強(qiáng)醫(yī)院建設(shè),提升醫(yī)院綜合實力,提升醫(yī)院服務(wù)能力。
二、收入預(yù)算說明
2017 年收入預(yù)算14326.31萬元,比上年預(yù)算12095.86萬元增加2230.45萬元,增幅18.44%,主要原因是增加住房維修和物業(yè)管理補(bǔ)貼、四大節(jié)日費、社保單位繳費部分。其中:一般公共預(yù)算拔款678.94萬元(包含經(jīng)費撥款638.20萬元和用納入預(yù)算管理的非稅資金安排的撥款40.74萬元),事業(yè)單位經(jīng)營收入13647.37萬元。
三、支出預(yù)算說明
2017年支出預(yù)算14326.31萬元,比上年預(yù)算12095.86萬元增加2230.45萬元,增幅18.44%,主要原因是增加住房維修和物業(yè)管理補(bǔ)貼、四大節(jié)日費、社保單位繳費部分。其中:一般公共預(yù)算撥款安排支出678.94萬元。事業(yè)單位經(jīng)營收入資金安排支出13647.37萬元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分:
(一)基本支出預(yù)算678.94萬元,占預(yù)算撥款支出中的
100%,比上年預(yù)算1458.76萬元減少779.82萬元,減少53.46%,原因是財政撥款減少。其中:工資福利支出223.26萬元,商品和服務(wù)支出47.70萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助407.98萬元。
(二)項目支出預(yù)算0.00萬元,占預(yù)算撥款支出的0%,與上年預(yù)算相比增(減)0.00萬元,增(減)幅0%,原因是2017年本部門沒有項目支出,與上年保持不變。
四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明
2017年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為47.70萬元,比上年預(yù)算19.65萬元增加28.05萬元,增幅142.75%,原因是增加綜合醫(yī)院公共經(jīng)費。其中:日常維修費40.74萬元,福利費6.96萬元。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
2017年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費預(yù)算為0.00萬元,與上年預(yù)算數(shù)相比增(減)0.00萬元,增(減)幅0%,原因是與上年保持不變。按具體項目分:因公出國(境)支出0.00萬元,與上年預(yù)算數(shù)相比增(減)0.00萬元,增(減)幅0%,與上年保持不變,主要原因是沒有因公出國事項;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)支出0.00萬元,與上年預(yù)算數(shù)相比增(減)0.00萬元,增(減)幅0%,原因是與上年保持不變,其中:公務(wù)用車購置0.00萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00萬元;公務(wù)接待費支出0.00萬元,與上年預(yù)算數(shù)相比增(減)0.00萬元,增(減)幅0%,原因是與上年保持不變。
六、政府采購情況
2017年本部門安排政府采購預(yù)算(一般公共預(yù)算撥款)0.00萬元,與上年預(yù)算數(shù)相比增(減)0.00萬元,增(減)幅0%,其中:貨物類采購0.00萬元,工程類采購0.00萬元,服務(wù)類采購0.00萬元。
七、國有資產(chǎn)占用情況(固定資產(chǎn)情況)
2017年本部門占用國有資產(chǎn)的總體情況為11696.20萬元,分布構(gòu)成(種類)為房屋及建筑物、專業(yè)設(shè)備、一般設(shè)備和其他固定資產(chǎn)。其中:房屋及建筑物3870.26萬元,比上年減少157.51萬元,減少3.91%,原因是計提房屋及建筑物折舊;專業(yè)設(shè)備6585.61萬元,比上年減少674.20萬元,比上年減少9.29%,原因是計提專業(yè)設(shè)備折舊;一般設(shè)備1162.12萬元,比上年減少101.47萬元,比上年減少8.03%,原因是計提一般設(shè)備折舊;其他固定資產(chǎn)78.21萬元,比上年增加55.68萬元,增加247.16%。原因是購置其他固定資產(chǎn)。
八、預(yù)算績效情況
2017年本部門沒有預(yù)算績效項目。
九、國有資本經(jīng)營收支情況
2017年本部門沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。
十、專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預(yù)算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算:指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和其他單位,依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預(yù)算。
3.機(jī)關(guān)運行費:即部門(單位)公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。
4.“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費用。
附件:2017年部門預(yù)算公開表格(11表)
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